主辦單位:中共江西省委政法委員會
首頁 | 頭條 | 要聞 | 高層 | 政法 | 掃黑除惡 | 隊伍建設 | 全國動態 | 市縣動態 | 黨風廉政 | 法學會 | 法院 | 檢察 | 公安 | 司法 | 政法文化
中國長安網 江西政法網群:
不忘初心、牢記使命丨時代是出卷人,我們是答卷人,人民是閱卷人丨傳承紅色基因,弘揚優良傳統丨與歷史同步伐、與時代共命運丨藍圖已繪就,奮進正當時
政法 您現在的位置:首頁 >> 政法 > 內容
江西省委政法委2019年部門預算
來源:江西政法網 作者:未知 時間:2019-02-25 瀏覽字號:[ ]

江西省委政法委2019年部門預算

目 錄

第一部分 江西省委政法委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 江西省委政法委2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 江西省委政法委2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省委政法委概況

一、部門主要職責

省委政法委是主管全省政法工作的省委組成部門,主要職責是:貫徹執行中央和省委、省政府有關政法工作的方針、政策和工作部署,統一政法各部門的思想和行動;組織、指導維護社會穩定工作、社會治安綜合治理工作、防范和處理邪教工作以及全省法學會工作等。

二、部門基本情況

2019年江西省委政法委共有預算單位1個,包括江西省委政法委本級,編制人數小計80人,其中:行政編制人數62人,參照公務員管理的事業編制人數9人,全部補助事業編制人數9人。實有人數小計92人,其中:行政在職人數58人,參照公務員管理的事業單位在職人數7人,全部補助事業在職人數9人,離休人數小計1 人,退休人數小計17人。

第二部分 江西省委政法委2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年江西省委政法委收入預算總額為6704.33萬元,較上年增加807.91萬元,其中: 一般公共預算撥款收入3646.4萬元,較上年預算安排增加50.70萬元;國庫集中支付網上結轉3057.93萬元,較上年預算安排增加757.21萬元。

(二)支出預算情況

2019年江西省委政法委支出預算總額為6704.33萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出1719.94萬元,較上年預算安排增加483.09萬元,包括:工資福利支出1524萬元,商品和服務支出181.94萬元,對個人和家庭的補助支出14萬元,項目支出4984.39萬元,較上年預算安排增加324.82萬元,其中:商品和服務支出2660.86萬元,資本性支出2323.53萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出6507.03萬元,較上年預算安排增加803.61萬元;社會保障和就業支出109.5萬元,與上年持平;衛生健康支出72萬元,較上年預算安排增加2萬元;住房保障支出15.8萬元,較上年預算安排增加2.30萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出1524萬元,較上年預算安排增加482.63萬元;商品和服務支出2842.8萬元,較上年預算安排增加91.78萬元;對個人和家庭的補助14萬元,較上年預算安排增加3萬元;資本性支出2323.53萬元,較上年預算安排增加230.50萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年江西省委政法委財政撥款支出預算總額3646.4萬元,較上年預算安排增加50.70萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出3449.1萬元,社會保障和就業支出109.5萬元,衛生健康支出72萬元,住房保障支出15.8萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出1234.4萬元,較上年預算安排增加50.70萬元,包括:工資福利支出1038.66萬元,商品和服務支出181.74萬元,對個人和家庭的補助14萬元,項目支出2412萬元,與上年持平,包括:商品和服務支出2182萬元,資本性支出230萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算181.94萬元,比2018年預算減少2.54萬元,下降1.38%。主要包括:辦公費2.92萬元、郵電費11.28萬元、差旅費15.86萬元、公務用車運行維護費20.80萬元、維修(護)費4.07萬元、福利費18.10萬元、會議費10.60萬元、其他交通費81萬元等。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額418萬元,其中:政府采購貨物預算148萬元、政府采購服務預算270萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年8月31日,部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車8輛。

(八)一級項目績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的一級項目2個,涉及資金2412萬元,其中:二級項目7個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目1個,涉及資金2244萬元),涉及資金2412萬元。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年江西省委政法委"三公"經費一般公共預算安排131.56萬元,其中:

因公出國(境)費15萬元,與上年持平。

公務接待費33萬元,與上年持平。

公務用車運行維護費53.56萬元,與上年持平。

公務用車購置費30萬元,比上年增30萬元, 主要原因是:2019年預算安排購置車輛2輛。

第三部分 江西省委政法委2019年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

(三)衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

附件:

1.一級項目績效目標指標表.xlsx

2.收支預算總表.xls

 

主辦單位:中共江西省委政法委員會

備案編號:贛ICP備17006429號-1

聲明:江西政法網 © 版權所有
爱彩网